审计处在校党委、校长的直接领导下,依据《AG棋牌下载》及有关法律、法规、政策及学校的审计规章制度,对学校及所属单位、部门财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议;以促进加强经济管理、实现经济目标,促进学校教育事业的发展。
审计事项包含以下内容:
(一)财务收支及其有关的经济活动;
(二)预算执行和决算;
(三)预算内、预算外资金的管理和使用;
(四)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用;
(五)固定资产的管理和使用;
(六)基建、维修工程项目;
(七)政府采购招投标;
(八)对外投资项目;
(九)处级领导的经济责任;
(十)内部控制及风险管理情况;
(十一)经济管理和效益情况;
(十二)学校领导和上级主管部门交办的其他审计事项。
学校内部审计工作接受国家审计机关和上级主管部门的指导和监督。
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